878-365.com2017年部门预算
目 录
第一部分 878-365.com概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、2017年部门预算收支情况总体说明
二、2017年收入预算情况说明
三、2017年支出预算情况说明
四、部门预算收支的增减变化情况
五、机关运行经费情况、政府采购情况
第三部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表
二、2017年收入预算表
三、2017年支出预算表
四、2017年财政拨款收支预算总表
五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表
第四部分 专业名词解释
第一部分 878-365.com概况
一、878-365.com主要职能
(一)、贯彻执行国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规;研究提出全市新型工业化发展战略,推进信息化和工业化的融合。
(二)、拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策;指导工业企业加强质量管理,牵头实施名牌带动战略;指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。
(三)、监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布,统筹协调解决相关重大问题;组织协调全市煤炭、电力、油品和重点物资运输能力等供应,负责工业、信息化领域的应急物资管理和运输有关工作。
(四)、执行有关固定资产投资政策;编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施;提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见;负责审核企业技术改造、技术创新投资项目。
(五)、指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作,推进相关科研成果产业化。
(六)、负责全市节能工作,拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划和政策措施;牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作;推动循环经济系统工程建设;组织协调节能环保产业发展。
(七)、负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作;牵头做好培育大型骨干企业工作;负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施;协调解决中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题。
(八)、统筹推进国民经济和社会信息化工作,协调指导经济社会领域的信息化应用;推进信息技术和互联网的普及应用;组织协调网上办事大厅建设工作,统筹推进电子政务;协调推进信息化基础设施建设。
(九)、统筹和协调全市各部门信息传输网络建设,指导全市通信与信息安全的建设和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。
(十)、协助推进国家、省和市重点信息化工程建设,负责信息安全的统筹规划和协调管理,协调信息安全保障体系建设。
(十一)、研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施,指导推进社会经济各领域大数据开发应用;负责企业大数据的收集、管理、应用和存储;组织协调政务信息资源共享。
(十二)、加强互联网、云计算在工业领域的研究、规划和应用。
(十三)、配置和管理民用无线电频谱资源;依法监督管理无线电台(站);负责本行政区域内无线电台(站)设置的审批、无线电监测和监督检查;协调处理无线电干扰事项,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十四)、统筹做好产业投资项目管理和服务,协调开展市投资环境、产业配套、承接载体、投资导向等方面的咨询服务和宣传工作;指导和协调工业、信息化领域的国内外交流与合作。
(十五)、承担国防科技和军民融合的综合协调工作;负责民用爆炸物品行业安全的监督管理。
(十六)、拟订并组织实施产业转移工业园区发展规划和政策措施,研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题,提出政策建议。
(十七)、承办市人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
878-365.com设行政单位1个:878-365.com;事业单位4个:佛山市信息网络中心、佛山市无线电监测站、佛山市节能监察中心、佛山市中小企业服务中心。
第二部分 2017年部门预算安排情况说明
一、2017年部门预算收支情况总体说明
878-365.com2017年收支总预算39484.89万元,其中本年收入39484.89万元;本年支出39484.89万元。
二、2017年收入预算情况说明
878-365.com2017年度收入预算39484.89万元,其中:财政拨款33031.03万元,占83.65%;上年结转6035.67万元,占15.29%,单位账户项目结转及上年净结余418.19万元,占1.06%。
三、2017年支出预算情况说明
878-365.com2017年度支出预算39136.48万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出5682.78万元,占14.52%;科学技术支出11725.75万元,占29.96%;社会保障和就业支出565.06万元,占1.44%;医疗卫生支出80.05万元,占0.2%;节能环保支出726.7万元,占1.87%;资源勘探电力信息等事务出16254.4万元,占41.53%;商业服务业等事务支出1919.29万元,占4.9%;金融支出2000万元,占5.11%;住房保障支出179.21万元,占0.46%;其他支出3.24万元,占0.01%。
(一)财政拨款支出预算情况
1. 财政拨款支出预算规模情况。878-365.com(部门)2017年财政拨款支出预算33031.03万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,财政拨款支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占16.19%;科学技术支出占34.9%;社会保障和就业支出占1.71%;医疗卫生支出占0.24%;资源勘探信息等支出占40.36%,金融支出占6.06%,住房保障支出占0.54%。
四、部门预算收支的增减变化情况。2017年收入总预算39484.89万元,2016年收入总预算31670.42 万元,同比增加24.67%,2017年支出总预算39136.48万元,2016年支出总预算31670.42 万元,同比增加23.57%,其中基本支出减少8.22%,专项支出增加27.38%。
五、机关运行经费情况、政府采购情况。2017年机关运行经费共计423.79万元,政府采购资金14720.75万元。
(二)2017年部门预算“三公”经费情况
2017年 “三公”经费财政拨款预算合计87.5万元。其中:因公出国(境)经费预算20万元,占23%;公务用车购置及运行费预算11.5万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费11.5万元),占13%;公务接待费预算56万元,占64%。
第三部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表:详见附件1表一;
二、2017年收入预算表:详见附件1表二;
三、2017年支出预算表:详见附件1表三;
四、2017年财政拨款收支预算总表:详见附件1表四;
五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表:详见附件1表五;
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表:详见附件1表六;
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表:详见附件1表七;
八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表:详见附件1表八。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
878-365.com
2017年2月6日
附件:附件1